Gestión de Impuestos en Pymes y Autónomos

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Precio: €98,00

Descripción

OBJETIVOS
  • Conocer los conceptos básicos tributarios.
  • Ofrecer una visión global del sistema tributario español.
  • Conocer las diferentes declaraciones censales para el inicio de la actividad.
  • Gestionar los impuestos que afectan a la actividad económica de pymes y autónomos.
  • Aprender el funcionamiento del IVA a nivel nacional e internacional y cómo se liquida.
  • Conocer los principales impuestos locales.
  • Realizar su propia declaración del IRPF o tener suficientes conocimientos para interpretarla.

____________________________________________________METODOLOGÍA

Curso on-line. Para seguir el curso es necesario que dispongas de conexión a internet (no es necesaria una gran velocidad). El curso lo puedes seguir desde un PC, Tableta o Móvil.

Este curso es eminentemente práctico. Desde el primer momento vas a interactuar con la aplicación que utilizas, realizando actividades, contestando preguntas, haciendo ejercicios, viendo presentaciones, …. Las sesiones se refuerzan con clases grabadas por el profesor, incidiendo en las dudas mas habituales.

El curso dispone tanto de material didáctico descargable como material interactivo.

Cada unidad tiene una actividad evaluable que se corrige individualmente por el profesor asignado. La plataforma que utilizas está preparada para que puedas realizar preguntas al profesor en cualquier momento. En función de la amplitud o urgencia de la pregunta el tutor te contesta de manera escrita o por teléfono.

Con esta metodología, podrás conciliar tu vida personal y laboral, aprenderás a tu ritmo, donde y cuando quieras y sobre todo ahorrarás tiempo.

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En ESFEM no cobramos el curso por adelantado. Si estás interesad@ facilítanos tu nombre, apellidos y correo electrónico rellenando el siguiente formulario sin compromiso de ningún tipo.

Lo antes posible, nos pondremos en contacto para ampliarte la información. Si te decides a seguir este curso, quedamos a una determinada hora en la que estés conectad@ a Internet y explicarte el funcionamiento del curso y planificarlo en función a tu tiempo disponible.


    __________________________________________________DURACIÓN

    Tiene una duración estimada de 50 horas.

    Ese es el tiempo medio que se suele utilizar para realizar el curso. Las claves de acceso al curso las tienes abiertas durante 6 meses, por lo tanto puedes planificarte el curso como quieras, somos totalmente flexibles y nos adaptamos a tus necesidades. Tú eres quien marcas el ritmo de estudio.

     

    __________________________________________________QUÉ DIPLOMA VOY A CONSEGUIR

    Al finalizar el curso y superar las actividades evaluables se te enviará un diploma certificando que has superado todas las pruebas propuestas y que has seguido con aprovechamiento el temario del curso y las horas utilizadas.

    Va firmado digitalmente para que lo puedas adjuntar a los «curriculums» que se envian por correo electrónico.

    También se adjunta un informe de seguimiento pormenorizado de todas las actividades y pruebas realizadas.

    _________________________________PRECIO

    El precio de este curso es de 98 euros. Es un único pago y está todo incluido.

    La forma de pago es transferencia bancaria o tarjeta.

    _____________________________________________TEMARIO

    1.    CONCEPTOS TRIBUTARIOS
    1.1.    Conceptos básicos.
    1.2.    Declaración tributaria.
    1.3.    Pagos a cuenta.
    2.    INICIO, MODIFICACIÓN O BAJA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONAL
    2.1.    Tipos de sociedades y fiscalidad. Introducción.
    2.2.    Inicio de  la actividad económica o profesional.
    2.3.    Otros usos del modelo 036: NIF.
    2.4.    Modificación y baja de la actividad económica o profesional.
    2.5.    El modelo 036 y 037 y el impuesto sobre actividades económicas.
    2.6.    Registros dependientes del censo de empresarios, profesionales y retenedores.
    2.7.    Plazo  y forma de presentación.
    3.    IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
    3.1.    Cuestiones Generales.
    3.2.    Clasificación de la actividades.
    3.3.    Métodos de estimación de los rendimientos de las actividades económicas y profesionales.
    3.4.    Estimación directa normal.
    3.5.    Estimación directa simplificada.
    3.6.    Estimación objetiva.
    3.7.    IRPF y regímenes especiales de IVA.
    4.    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
    4.1.    Introducción.
    4.2.    Base imponible.
    4.3.    Compensación de las bases imponibles negativas.
    4.4.    Tipos de gravamen.
    4.5.    Esquema de liquidación del impuesto.
    4.6.    Pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades (PYMES).
    4.7.    Declaraciones tributarias impuestos sobre sociedades (PYMES con forma societaria).
    5.    IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
    5.1.    Régimen general.
    5.2.    Régimen simplificado.
    5.3.    Régimen especial de recargo de equivalencia, comercio minorista.
    5.4.    Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
    5.5.    Régimen especial del criterio de caja.
    6.    IMPUESTOS LOCALES
    6.1.    Normativa.
    6.2.    Recursos tributarios de las entidades locales.
    6.3.    Competencias en los impuestos locales.
    6.4.    Impuesto sobre actividades económicas – I.A.E.
    6.5.    Impuesto de bienes inmuebles – I.B.I.
    6.6.    Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras – I.C.I.O.
    6.7.    Impuesto sobre incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana – I.I.V.T.N.U.
    6.8.    Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica – IVTM.
    7.    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE IMPUESTOS
    7.1.    Impuestos de obligatoria presentación telemática.
    7.2.    Dirección electrónica habilitada.

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